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中注协发布2015年年报审计快报(第七期)

为您整理介绍“中注协发布2015年年报审计快报(第七期)”,包括了会计师事务所出具上市公司年报审计报告总体情况等内容,详细请看下文介绍。

  2016年3月15日,中注协发布上市公司2015年年报审计情况快报(第七期),全文如下:

  一、师事务所出具上市公司年报审计报告总体情况

  3月8日—3月14日,27家证券资格会计师事务所(以下简称“事务所”)共为95家上市公司出具了财务审计报告(详见附表1),其中,沪市主板34家,深市主板20家,中小企业板27家,创业板14家。从审计报告意见类型看,94家上市公司被出具了标准无保留意见审计报告,1家上市公司(宝塔实业)被出具了带强调事项段的无保留意见审计报告。

  截至3月14日,35家事务所共为330家上市公司出具了财务报表审计报告(详见附表2),其中,沪市主板110家,深市主板56家,中小企业板99家,创业板65家。从审计报告意见类型看,321家上市公司被出具了标准无保留意见审计报告,9家上市公司被出具了带强调事项段的无保留意见审计报告。

  3月8日—3月14日,23家事务所共为55家上市公司出具了内部控制审计报告(详见附表3),其中,沪市主板32家,深市主板20家,中小企业板3家。从审计报告意见类型看,52家上市公司被出具了标准无保留意见审计报告,3家上市公司(仪电电子、*ST美利、宝塔实业)被出具了带强调事项段的无保留意见审计报告。

  截至3月14日,34家事务所共为167家上市公司出具了内部控制审计报告(详见附表4),其中,沪市主板104家,深市主板56家,中小企业板6家,创业板1家。从审计报告意见类型看,158家上市公司被出具了标准无保留意见审计报告,9家上市公司被出具了带强调事项段的无保留意见审计报告。

  3月8日—3月14日,2家事务所共出具非标准审计报告4份(详见附表5),其中非标准财务报表审计报告1份,非标准内部控制审计报告3份,有1家上市公司同时被出具了非标准的财务报表和内部控制审计报告。

  截至3月14日,9家事务所共出具非标准审计报告18份,其中非标准财务报表审计报告9份,非标准内部控制审计报告9份,有4家上市公司同时被出具了非标准的财务报表和内部控制审计报告。

  二、出具非标准审计报告的原因

  (一)带强调事项段的无保留意见财务报表审计报告

  宝塔实业(信永中和会计师事务所审计)。如财务报表附注所述,宝塔实业公司近三年扣除非经常性损益后的净利润为负,截止2015年12月31日累计未分配利润为-445,992,324.25元;主营业务萎缩,盈利能力下降;2015年度经营性现金净流量为-62,126,274.92元,资金周转困难。宝塔实业公司已在财务报表附注中充分披露了拟采取的改善措施,但其持续经营能力仍然存在重大不确定性。提醒财务报表使用者对上述事项予以关注。

  (二)带强调事项段的无保留意见内部控制审计报告

  1.仪电电子(审计)。根据中国证券监督管理委员会的相关文件规定,仪电电子公司可豁免对2015年度被并购企业财务报告内部控制有效性进行评价,师亦未将该等被并购企业纳入财务报告内部控制审计的范围。注册会计师提醒内部控制审计报告使用者对上述事项予以关注。

  2.*ST美利(立信会计师事务所审计)。由于行业原因及历年部分发展战略及决策偏差,美利纸业主业连年亏损,虽然美利纸业采取有效措施削减成本,定向增发股票获证监会核准,但扣除非经常性损益后,2015年仍未盈利。注册会计师提醒内部控制审计报告使用者对上述事项予以关注。

  3.宝塔实业(信永中和会计师事务所审计)。如《宝塔实业股份有限公司2015年度内部控制评价报告》所述,公司内部控制存在以下重要缺陷:宝塔实业公司成本核算及销售成本结转等依赖于信息系统自动生成数据,但目前系统运行尚不稳定,可能导致公司存货及营业成本核算不准确。公司已认识到上述缺陷的重要影响,并采取积极措施对上述缺陷进行整改和完善。注册会计师提醒内部控制审计报告使用者对上述事项予以关注。

  三、上市公司审计机构变更总体情况

  截至2016年3月14日,共有36家事务所向中注协报备了上市公司财务报表审计机构变更信息,共涉及上市公司215家(详见附表6-1)。前后任事务所均已报备变更信息的有168家,仅前任事务所报备变更信息的有24家,仅后任事务所报备变更信息的有23家。从事务所报备的变更原因看,有80家是因前任事务所提供审计服务年限较长或聘期届满,有31家是因客户发生重大资产重组。

  截至2016年3月14日,共有34家事务所向中注协报备了上市公司内部控制审计机构变更信息,共涉及上市公司152家(详见附表6-2)。前后任事务所均已报备变更信息的有92家,仅前任事务所报备变更信息的有25家,仅后任事务所报备变更信息的有35家。

  附表:

  附表1:上市公司2015年度财务报表审计报告简要情况明细表.pdf 2、

  附表2:事务所出具上市公司2015年度财务报表审计报告汇总表.pdf 3、

  附表3:上市公司2015年度内部控制审计报告简要情况明细表.pdf 4、

  附表4:事务所出具上市公司2015年度内部控制审计报告汇总表.pdf 5、

  附表5:非标准审计报告统计表.pdf

  附表6-1:上市公司2015年度财务报表审计机构变更信息明细表(截至2016年3月14日).pdf

  附表6-2:上市公司2015年度内部控制审计机构变更信息明细表(截至2016年3月14日).pdf

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